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企业内控精细化管理全案

作者: 姜赞 时间:2015-09-12 来源:未知
摘要:第 1 章 企业内部控制资金 6 1 . 1 资金支付授权审批制度 6 1 . 2 货币资金授权审批制度 8 1 . 3 现金管理控制制度 10 1 . 4 银行存款控制制度 14 1 . 5 票据管理规范 17 1 . 6 印章管理制

1  企业内部控制——资金 6
11  资金支付授权审批制度 6
12  货币资金授权审批制度 8
13  现金管理控制制度 10
14  银行存款控制制度 14
15  票据管理规范 17
16  印章管理制度 20
2  企业内部控制——采购 22
21  采购授权审批制度 22
22  采购申请审批制度 24
23  采购预算管理制度 27
24  采购控制制度 28
25  验收管理制度 32
26  付款控制制度 35
27  退货管理制度 37
28  应付账款管理制度 38
3  企业内部控制——存货 40
31  存货授权审批制度 40
32  存货采购控制制度 43
33  存货储存管理制度 45
34  仓库调拨管理规定 48
35  存货领用管理制度 49
36  存货发放管理制度 50
37  存货盘点管理制度 52
38  废损存货管理制度 55
39  存货核算工作规范 57
4  企业内部控制——销售 61
41  销售授权审批制度 61
42  客户信用管理制度 63
43  销售合同管理制度 66
44  发货、退货管理制度 68
45  货款回收管理制度 69
46  应收账款管理制度 71
47  销售回款奖惩制度 74
48  问题账款管理办法 75
49  应收票据管理制度 76
5  企业内部控制——工程项目 78
51  工程项目授权批准制度 78
52  项目决策管理制度 79
53  概预算审查制度 81
54  竣工清理管理制度 82
55  竣工验收管理制度 84
6  企业内部控制——固定资产 86
61  固定资产授权批准制度 86
62  固定资产购置管理制度 88
63  固定资产验收管理制度 90
64  固定资产保管制度 93
65  固定资产折旧制度 95
66  固定资产盘点制度 98
67  固定资产处置制度 100
68  固定资产转移制度 103
7  企业内部控制——无形资产 108
71  无形资产授权批准制度 108
72  取得与验收控制制度 111
73  无形资产使用管理制度 113
74  无形资产处置与转移管理制度 115
75  无形资产重大处置集体合议审批制度 118
8  企业内部控制——长期股权投资 120
81  投资授权批准制度 120
82  长期股权投资决策制度 121
83  长期股权投资执行管理制度 124
84  长期股权投资处置管理制度 126
9  企业内部控制——筹资 129
91  筹资授权批准制度 129
92  筹资决策管理制度 130
93  筹资执行管理制度 132
94  筹资偿付管理制度 133
10  企业内部控制——预算 136
101  预算授权批准制度 136
102  预算编制管理制度 138
103  预算执行控制制度 140
104  预算调整管理办法 143
105  预算执行分析制度 145
106  预算审计管理制度 148
11  企业内部控制——成本费用 150
111  成本费用授权批准制度 150
112  成本费用预测管理制度 152
113  成本费用预算编制制度 155
114  成本费用执行控制制度 156
115  成本费用核算制度 158
12  企业内部控制——担保 165
121  担保授权审批制度 165
122  担保风险评估制度 167
123  担保业务执行管理制度 169
13  企业内部控制——合同 172
131  合同授权审批制度 172
132  合同会审制度 174
133  合同专用章管理制度 175
134  合同违约及纠纷处理制度 177
14  企业内部控制——业务外包 179
141  业务外包授权审批制度 179
142  技术服务外包合同范例 181
143  外包业务管理制度 184
15  企业内部控制——子公司管理 188
151  委派董事管理制度 188
152  总会计师委派管理办法 191
153  委派子公司高管人员绩效薪酬制度 194
154  子公司重大投资项目管理控制制度 197
155  对子公司进行内部审计制度 198
156  子公司重大事项报告及对外披露制度 202
157  母公司合并财务报表管理制度 205
16  企业内部控制——财务报告编制与披露 208
161  反财务舞弊与投诉举报制度 208
162  财务报告编制准备管理制度 209
163  会计凭证管理办法 212
164  财产清查管理制度 215
165  财务报告编制管理制度 219
166  财务报告报送与披露管理制度 222
17  企业内部控制——人力资源管理 224
171  企业人力资源需求计划 224
172  招聘管理制度 226
173  培训管理制度 228
174  绩效考核管理制度 231
175  薪酬与激励管理制度 234
176  晋升与离职管理制度 238
18  企业内部控制——信息系统 241
181  信息系统管理授权审批制度 241
182  信息系统开发、变更与维护管理制度 242
183  信息系统访问安全管理制度 243
184  信息系统硬件管理制度 245
185  会计信息化综合管理制度 246
186  会计信息化岗位责任制度 247
19  企业内部控制——衍生工具 251
191  衍生工具业务报告制度 251
192  衍生工具交易管理制度 252
193  衍生工具交易监督与检查管理制度 254
20  企业内部控制——并购 256
201  并购交易授权审批制度 256
202  并购交易前期准备管理制度 257
203  并购交易审慎性调查制度 259
204  并购交易财务控制制度 261
21  企业内部控制——关联交易 264
211  关联交易回避制度 264
212  关联交易报告与披露控制制度 266
22  企业内部控制——内部审计 269
221  审计人员工作规范 269
222  内部审计管理制度 270
223  舞弊行为预防、检查、汇报制度 274
224  内部审计督导控制制度 277
225  内部审计质量控制制度 278
226  内部审计外部评价制度 281

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